蓝色简洁采购工作总结PPT模板

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    采购工作总结总结人:XXX202X     135246外发加工工作国内单的收发工作采购申请及采购工作国内单月结对账工作月结供应商对账请款工作供应商的筛选评定工作目 录7协助仓库工作及领导临时性的工作     供应商筛选评定工作收集并审核供应商资质是否合法是提供物料报价、生产说明,样品试用,同时随样一份物料试用评审表,由各部组长填写使用意见不予采购总经理根据样品使用情况决定是否采购合格是不予采购否合格供应商资料存档并进行采购收集样品和评审表不合格否     采购符合申请采购及采购按订购量修改需要款到发货或现金支付,制作请款审批表交由财务复核,高总,汤总审批交由财务付款不合格进货查验合格入库不合格联系供应商退换货提供合格供应商和产品目录交与仓库,由仓库提交申购明细判断申购明细是否符合订购量根据申请表制作供应商采购表根据申购明细表制作采购申请表,交由高总,汤总审批     1.每月25日前,与供应商对账。2.对账无误,制作请款申请表后附物料送货单。3.请款申请表与采购单一同交由财务复核,复核通过再由高总、汤总审批。4.审批通过交由财务申请付款。月结供应商对账请款工作     我司现有两家国内客户:175医院和葫芦岛代理客户一.进行来货登记。 1. 分客户拆包登记。 2.每份货单上用红笔注明客户名称、生产类别、物件数量、明细。 3.改用本厂生产单下单生产,客户单收回按条码序保存好,将来货登记到ERP系统。 4.将来货明细录入来货明细表里,做送货单、质保卡。国内单的收发工作      二.出货 1. 按条码找到客户单 ,再按患者找送货单、质保卡。 2. 将牙模、制作产品、送货单、质保卡用汽泡袋一同包好。 3.按客户分类打包出货。(快递单可以提前备好) 4.跟催加急和延迟单。国内单的收发工作     一.175医院 1.每月月中制作175医院采购部对账单。(上月15日到-本月15日已出货账单),对账OK后,盖公章,交予财务开票后寄出。月结方式为三月结。 2.每月月底制作175医院仓库对账单。(即本月1日-本月31日来货账单)。做好对账单盖公章后寄出。二.葫芦岛代理客户 ,每周电话对账单一次,对账OK后付款。三.每月5日前制作业绩表,发邮件给汤总,并发给财务和仓库做回款表。四.根据业绩表和回收款,制作应收款表,完成后发邮件给汤总。五.每月5日前制作客户对账单,发给客户。 国内单月结对账工作     一.外发加工厂如下: 1.纯钛:爱贝丽义齿有限公司 2.个性化基台:深圳和泰来数字牙科、深圳市名扬假牙制品有限公司、三专医疗科技有限公司 3.配BASE,替代体,螺丝 :深圳和泰来数字牙科 4.拉瓦氧化锆: 杭州拉瓦生物科技有限公司 二.外发条件如下: 1.纯钛:收到模型后,复印加工单,将复印件和模型一同寄出。(加工时间为四天) 2.个性化基台:石膏修好模型 判断基台系统 确认外发加工厂(不明白的拍照向加工厂确认) 复印加工单寄出模型(加工时间为3-4天,复杂件5-6天) 3.氧化锆个性基台/拉瓦:石膏修好模型复印加工单寄出,配BASE回厂本做基台。 4.配替代体,螺丝:由外贸部提供转移杆或基台,拍照或寄出给加工厂配。外发加工工作      5.拉瓦:石膏修好模型,写加工厂,外发只加工内冠或外冠,上瓷和上釉在本厂完成。三.跟催:外发加工工作回货交由品质部在规定时间内跟催, 未回告之相关业务员和高总,回复新的货期续继跟催合格下发生产不合格退回加工厂      四.外发加工对账月结工作 每月20日前做对账工作,25日前做好月结账单粘贴送货单,交予财务复核后,由高总、汤总审核,后由财务申请付款。外发加工工作      1.协助仓库调休,每月月底仓库盘点工作。 2.按时完成领导临时性下达的工作。协助仓库工作及领导临时性的工作     谢谢观看THANK YOU
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